Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2025 |
2.703,06 |
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| 22/04/2025 |
pelo pagamento salario mês abril/2025 |
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2.703,06 |
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| 22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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17,40 |
| 22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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100,00 |
| 22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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220,50 |
| 22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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251,36 |
| 22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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282,20 |
| 28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1736/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.831,60 |
| TOTAL |
2.703,06 |
2.703,06 |
2.703,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.