MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR BRENO R. SILVA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM. JUNTO COM SERVIDOR ADRIAN OLIVEIRA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
0,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR BRENO R. SILVA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM. JUNTO COM SERVIDOR ADRIAN OLIVEIRA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
88,00
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR BRENO R. SILVA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM. JUNTO COM SERVIDOR ADRIAN OLIVEIRA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
88,00
22/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2025
BRENO RIBEIRO DA SILVA - 5070
88,00
TOTAL
88,00
88,00
88,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.