Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BORBA ENGENHARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1805 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
ASSESSORIA E ENGENHARIA CIVIL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FECHAMENTO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM DIVISA COM PALMEIRA DAS MISSÕES, INCLUINDO BOLETIM E MEDIÇÃO. |
0,00 |
998,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FECHAMENTO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM DIVISA COM PALMEIRA DAS MISSÕES, INCLUINDO BOLETIM E MEDIÇÃO. |
998,00 |
|
|
22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/65; |
|
998,00 |
|
08/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1805/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
998,00 |
TOTAL |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.