Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BORBA ENGENHARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1805 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
ASSESSORIA E ENGENHARIA CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FECHAMENTO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM DIVISA COM PALMEIRA DAS MISSÕES, INCLUINDO BOLETIM E MEDIÇÃO. |
0,00 |
998,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FECHAMENTO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM DIVISA COM PALMEIRA DAS MISSÕES, INCLUINDO BOLETIM E MEDIÇÃO. |
998,00 |
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| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/65; |
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998,00 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1805/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| TOTAL |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.