Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1828 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DO TRANPS. ESCOLAR CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRES. Nº 03 / 2023. |
0,00 |
453,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DO TRANPS. ESCOLAR CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRES. Nº 03 / 2023. |
453,33 |
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22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1756; |
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453,33 |
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09/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1828/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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453,33 |
TOTAL |
453,33 |
453,33 |
453,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.