| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 1860 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 193,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 193,40 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2527; | 193,40 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 1860/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 193,40 | ||
| TOTAL | 193,40 | 193,40 | 193,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||