Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSANE MORAES DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1901 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SECRETARIA DA ASS. SOCIAL QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL |
0,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SECRETARIA DA ASS. SOCIAL QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL |
62,00 |
|
|
| 22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SECRETARIA DA ASS. SOCIAL QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL |
|
62,00 |
|
| 26/05/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1901/2025
ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673 |
|
|
62,00 |
| TOTAL |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.