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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO CAMARGO PASSINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1941 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 14 DE MAIO POR OCASIÃO DE AUDIÊNCIA NA SEC. DE LOJISTICA E TRANSPORTE CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 450,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 14 DE MAIO POR OCASIÃO DE AUDIÊNCIA NA SEC. DE LOJISTICA E TRANSPORTE CFE AUTORIZAÇÃO. 450,51
02/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE AUDIÊNCIA NA SEC. DE LOJISTICA E TRANSPORTE CFE AUTORIZAÇÃO. 450,51
27/05/2025 Pagamento de Empenho 1941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,51
TOTAL 450,51 450,51 450,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.