Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1968 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS CRAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AULAS DE DANÇAS GAÚCHAS PRESTADAS A GRUPOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AULAS DE DANÇAS GAÚCHAS PRESTADAS A GRUPOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO. |
2.000,00 |
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02/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NF/230; |
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2.000,00 |
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15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2025
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR - 4318 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.