PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 19 DO CORRENTE MMÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SGNORI P/ CONSULTA EM CLÍNICA DE REUMATOLOGIA EM POA CFE AUTORIZAÇÃO.
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450,51
Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 19 DO CORRENTE MMÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SGNORI P/ CONSULTA EM CLÍNICA DE REUMATOLOGIA EM POA CFE AUTORIZAÇÃO.
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02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 19 DO CORRENTE MMÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SGNORI P/ CONSULTA EM CLÍNICA DE REUMATOLOGIA EM POA CFE AUTORIZAÇÃO.
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22/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2025 - REF. MAIO/2025
Enio Fidêncio - 1183
450,51
TOTAL
450,51
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.