Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
Número do empenho: | 2037 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TROCAS, CONSERTOS, MON- TAGENS, VULCANIZAÇÃO,GEOMETRIA NOS VEICULOS PLACAS JDK8A59, GCI9E91,JBK6C63, JBF0H08, E PLACAS JCS6B80, VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 445,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TROCAS, CONSERTOS, MON- TAGENS, VULCANIZAÇÃO,GEOMETRIA NOS VEICULOS PLACAS JDK8A59, GCI9E91,JBK6C63, JBF0H08, E PLACAS JCS6B80, VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 445,00 | ||
02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/264; 900/265; 900/266; 900/267; 900/268; 900/269; 900/270; 900/271; | 445,00 | ||
TOTAL | 445,00 | 445,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 445,00 |