MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 02 CONSERTOS DE PNEUS E 04 TROCA DE PNEUS NO VEICULO PLACAS JAA4J55 DE USO DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 02 CONSERTOS DE PNEUS E 04 TROCA DE PNEUS NO VEICULO PLACAS JAA4J55 DE USO DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
80,00
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/262; 900/263;
80,00
TOTAL
80,00
80,00
0,00
SALDO A PAGAR
80,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.