| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 2049 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 04 PNEUS NOS VEICULOS SAVEIRO PLACA IYP2295, IYX1A86, E GIOMETRIA NO VEICULO PLACA IYP2295, VEICLOS DE USO DA SEC. DE OBRAS. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 04 PNEUS NOS VEICULOS SAVEIRO PLACA IYP2295, IYX1A86, E GIOMETRIA NO VEICULO PLACA IYP2295, VEICLOS DE USO DA SEC. DE OBRAS. | 160,00 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/273; 900/274; 900/277; 900/276; | 160,00 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 2049/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||