3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REMBOLOS FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO QUE ESTEVE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
553,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REMBOLOS FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO QUE ESTEVE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
553,00
05/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REMBOLOS FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO QUE ESTEVE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
553,00
23/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2025 - REF. MAIO/2025
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA - 2902
553,00
TOTAL
553,00
553,00
553,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.