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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2092 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NIVUS, PLACA JBK6D05, DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO TROCA DE ÓLEO, FILTROS, REVISÃO DE FREIOS, SUSPENSÃO, HIGIENIZAÇÃO E GEOMETRIA, CONFORME ORÇAMENTO DA EMPRESA HOLANDA VEÍCULOS LTDA. 0,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NIVUS, PLACA JBK6D05, DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO TROCA DE ÓLEO, FILTROS, REVISÃO DE FREIOS, SUSPENSÃO, HIGIENIZAÇÃO E GEOMETRIA, CONFORME ORÇAMENTO DA EMPRESA HOLANDA VEÍCULOS LTDA. 850,00
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NF/12736; 850,00
03/07/2025 Pagamento de Empenho 2092/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.