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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2248 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2025 0,00 17.330,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2025 17.330,99
23/05/2025 PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 05/2025 17.330,99
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 33,40
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 34,78
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 107,30
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 157,34
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 1.103,11
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 1.749,69
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 2.646,20
29/05/2025 Pagamento de Empenho 2248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.499,17
TOTAL 17.330,99 17.330,99 17.330,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA 23/05/2025 33,40 Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA 23/05/2025 34,78 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo 23/05/2025 107,30 Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA 23/05/2025 157,34 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 23/05/2025 1.103,11 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 23/05/2025 1.749,69 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 23/05/2025 2.646,20 Lançada
TOTAL   5.831,82