PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE LICIT. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRES. Nº02/ E PROCESSO LIC. 04/2025.
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1.247,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE LICIT. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRES. Nº02/ E PROCESSO LIC. 04/2025.
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26/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 02/000920; 02/000921;
1.247,22
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2308/2025
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 5678
1.247,22
TOTAL
1.247,22
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.