PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DE JUNHO DE 2025 NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM TRANPOR-
TAR ENCAMINHAR PACIENTE P/ CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DE JUNHO DE 2025 NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM TRANPOR-
TAR ENCAMINHAR PACIENTE P/ CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
26/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DE JUNHO DE 2025 NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM TRANPOR-
TAR ENCAMINHAR PACIENTE P/ CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.