PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DE JUNHO P/ SRº VICE PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
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630,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DE JUNHO P/ SRº VICE PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
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29/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DE JUNHO P/ SRº VICE PREF. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
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06/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2025
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
630,71
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.