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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FM REFRIGERAÇÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2455 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 43 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS E 02 UND DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM RELATÓRIO EM ANEXO E CFM PROCESSO Nº 52/2025 E DISPENSA 43/2025. 0,00 6.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS E 02 UND DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM RELATÓRIO EM ANEXO E CFM PROCESSO Nº 52/2025 E DISPENSA 43/2025. 6.280,00
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60914188; 6.280,00
10/06/2025 Pagamento de Empenho 2455/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.280,00
TOTAL 6.280,00 6.280,00 6.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.