PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11/06/2025 NA CIDADE DE ARATIBA/RS, POR OCASIÃO DE TRANS-
PORTAR ENCAMINHAR PACIENTES FABIANA DE MATTOS E GENI TERESINHA AMORIM NO HOSPITAL ACHA ARATIBA EM ARATIBA/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11/06/2025 NA CIDADE DE ARATIBA/RS, POR OCASIÃO DE TRANS-
PORTAR ENCAMINHAR PACIENTES FABIANA DE MATTOS E GENI TERESINHA AMORIM NO HOSPITAL ACHA ARATIBA EM ARATIBA/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
03/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11/06/2025 NA CIDADE DE ARATIBA/RS, POR OCASIÃO DE TRANS-
PORTAR ENCAMINHAR PACIENTES FABIANA DE MATTOS E GENI TERESINHA AMORIM NO HOSPITAL ACHA ARATIBA EM ARATIBA/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
11/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2025
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO - 4793
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.