PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 07/01/2025 AO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 07/01/2025 AO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 07/01/2025 AO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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17/01/2025
Pagamento de Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.