MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTACIONAMENTO E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO).
0,00
203,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTACIONAMENTO E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO).
203,00
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTACIONAMENTO E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO).
203,00
13/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2505/2025 - REF. JUNHO/2025
BRENO RIBEIRO DA SILVA - 5070
203,00
TOTAL
203,00
203,00
203,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.