PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
01 DIARIA DIA 25 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MO-
TORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLEUSA G. DA SILVA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
01 DIARIA DIA 25 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MO-
TORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLEUSA G. DA SILVA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
01 DIARIA DIA 25 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MO-
TORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLEUSA G. DA SILVA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
24/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.