Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMATER RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2779 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM A EMATER/RS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ EMATER COM DEBITO EM CONTA ICMS DIA 01/ 07/ 2025. |
0,00 |
6.334,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ EMATER COM DEBITO EM CONTA ICMS DIA 01/ 07/ 2025. |
6.334,10 |
|
|
| 23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ EMATER COM DEBITO EM CONTA ICMS DIA 01/ 07/ 2025. |
|
6.334,10 |
|
| 01/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2025
EMATER RS - 376 |
|
|
6.334,10 |
| TOTAL |
6.334,10 |
6.334,10 |
6.334,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.