MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS ÁS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA CFM CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2025. ESSE FOI ESTORNADO EMP. 2761/2025 REEMPENHADO
0,00
3.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS ÁS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA CFM CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2025. ESSE FOI ESTORNADO EMP. 2761/2025 REEMPENHADO
3.480,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/3;
3.480,00
02/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2025
YAGO BINELLO BRIZOLLA - 5689
3.480,00
TOTAL
3.480,00
3.480,00
3.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.