Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2813 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
599,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
599,00 |
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| 23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
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599,00 |
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| 04/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2025
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 |
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599,00 |
| TOTAL |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.