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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2842 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTOS VAZAMENTOS DE AR, PROTETORES LATERAIS NO CAMINHAO CARGO FORD COM SUBSTITIÇÃO DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP. 2841. CAMINHÃO DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTOS VAZAMENTOS DE AR, PROTETORES LATERAIS NO CAMINHAO CARGO FORD COM SUBSTITIÇÃO DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP. 2841. CAMINHÃO DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 710,00
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NF/3565; 710,00
04/07/2025 Pagamento de Empenho 2842/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 710,00
TOTAL 710,00 710,00 710,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.