PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 04/07/2025 AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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450,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 04/07/2025 AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 04/07/2025 AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.