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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2884 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MUCK PARA RETIRADA E TRANSPORTE DE PLACA; SERVIÇOS DE MUCK RETIRADA, TOMBAMENTO E COLOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE CAMINHÃO; CONSERTO DE PLACA DE TRANSIT E COLOCAÇÃO DE TUBO. 0,00 4.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MUCK PARA RETIRADA E TRANSPORTE DE PLACA; SERVIÇOS DE MUCK RETIRADA, TOMBAMENTO E COLOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE CAMINHÃO; CONSERTO DE PLACA DE TRANSIT E COLOCAÇÃO DE TUBO. 4.560,00
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/16; 4.560,00
08/07/2025 Pagamento de Empenho 2884/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.560,00
TOTAL 4.560,00 4.560,00 4.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.