MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXILIO DA ASSISTÊCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO.
600,00
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA ASSISTENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO.
600,00
15/07/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2960/2025
IVANIR BRIZOLLA DUARTE - 1118
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.