PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURA BONES DA SILVA NO DIA 12/07/2025 AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURA BONES DA SILVA NO DIA 12/07/2025 AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURA BONES DA SILVA NO DIA 12/07/2025 AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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15/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2025
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
450,51
TOTAL
450,51
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.