Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2976 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO DA ASSISTÊCIA SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE CUIDADOR PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE CUIDADOR PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
1.300,00 |
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| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/157; |
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1.300,00 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2025
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA - 5514 |
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1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.