PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.
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622,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRÍCULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.
622,00
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/241;
622,00
21/07/2025
Pagamento de Empenho 2995/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
622,00
TOTAL
622,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.