MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DIA 03/02/2025 EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DIA 03/02/2025 EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
450,51
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DIA 03/02/2025 EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
450,51
03/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 304/2025
Maria Madalena Moraes de Oliveira - 2870
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.