PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO A PACIENTE KATHLEN NICOLE BRIZOLLA NO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO A PACIENTE KATHLEN NICOLE BRIZOLLA NO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE -RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
450,51
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO A PACIENTE KATHLEN NICOLE BRIZOLLA NO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
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17/07/2025
Pagamento de Empenho 3040/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.