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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MATTOS FLORENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 305 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 22 DE JANEIRO/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE ARATIBA-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 225,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 22 DE JANEIRO/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE ARATIBA-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 225,25
24/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 22 DE JANEIRO/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE ARATIBA-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 225,25
04/02/2025 Pagamento de Empenho 305/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 225,25
TOTAL 225,25 225,25 225,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.