3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO QUE ESTEVE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
271,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO QUE ESTEVE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
271,00
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO QUE ESTEVE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
271,00
18/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2025
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA - 2902
271,00
TOTAL
271,00
271,00
271,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.