PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA AO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 22/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA AO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 22/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA AO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 22/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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23/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
450,51
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.