Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLEIS BONES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3110 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DOS GASTOS QUE O SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DOS GASTOS QUE O SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. |
50,00 |
|
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| 02/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DOS GASTOS QUE O SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. |
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50,00 |
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| 24/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2025
CARLEIS BONES DOS SANTOS - 3179 |
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50,00 |
| 19/08/2025 |
erro de lençamento |
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-50,00 |
| 19/08/2025 |
Por Lapso Troca de Rubrica. |
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-50,00 |
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| 19/08/2025 |
Por Lapso Troca de Rubrica. |
-50,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.