PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE EM PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JANEIRO/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE EM PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JANEIRO/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE EM PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JANEIRO/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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06/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 313/2025
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.