PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE PARA LEVAR A PACIENTE NADIR FIDENCIO ANTUNES, NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
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450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE PARA LEVAR A PACIENTE NADIR FIDENCIO ANTUNES, NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
16/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE PARA LEVAR A PACIENTE NADIR FIDENCIO ANTUNES, NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
24/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3134/2025
Enio Fidêncio - 1183
450,51
TOTAL
450,51
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.