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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 325 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. 0,00 997,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. 997,46
24/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/157; 997,46
TOTAL 997,46 997,46 0,00
SALDO A PAGAR 997,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.