MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS TEDS BANCARIOS DA CONTA SALARIO EDUC. BB Nº 11696-3. ATE 31 DE JULHO DE 2025.
19 TEDS. 19 X 12,69 = R$ 241,11.
2 TEDS. 02 X 12,00 = R$ 24,00.
0,00
265,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS TEDS BANCARIOS DA CONTA SALARIO EDUC. BB Nº 11696-3. ATE 31 DE JULHO DE 2025.
19 TEDS. 19 X 12,69 = R$ 241,11.
2 TEDS. 02 X 12,00 = R$ 24,00.
265,11
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS TEDS BANCARIOS DA CONTA SALARIO EDUC. BB Nº 11696-3. ATE 31 DE JULHO DE 2025.
19 TEDS. 19 X 12,69 = R$ 241,11.
2 TEDS. 02 X 12,00 = R$ 24,00.
265,11
31/07/2025
POR UM LAPSO TROCA DE PROJ. ATIVIDADE.
-265,11
31/07/2025
POR UM LAPSO TROCA DE PROJ. ATIVIDADE.
-265,11
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.