3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFE. A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA A MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA ESCOLA ALMERINDO MACHADO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFE. A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA A MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA ESCOLA ALMERINDO MACHADO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
276,00
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61831027;
276,00
TOTAL
276,00
276,00
0,00
SALDO A PAGAR
276,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.