| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 3382 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFE. A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA A MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA ESCOLA ALMERINDO MACHADO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFE. A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA A MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA ESCOLA ALMERINDO MACHADO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 276,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61831027; | 276,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3382/2025 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 276,00 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||