Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3385 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE MUNIC.) CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
12.610,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE MUNIC.) CFE AUTORIZAÇÃO. |
12.610,05 |
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25/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43829; 1/43827; 1/43807; 1/43805; |
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12.610,05 |
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TOTAL |
12.610,05 |
12.610,05 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
12.610,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.