MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PREFEITO, QUE ESTEVE A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 31/07/2025 NO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO, TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.
0,00
810,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PREFEITO, QUE ESTEVE A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 31/07/2025 NO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO, TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.
810,91
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PREFEITO, QUE ESTEVE A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 31/07/2025 NO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO, TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.
810,91
04/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2025
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
810,91
TOTAL
810,91
810,91
810,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.