PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025
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886,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025
886,41
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1836;
886,41
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3448/2025
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052
886,41
TOTAL
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886,41
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.