PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS PONTOS DE TOMADAS, TROCAS DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
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485,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS PONTOS DE TOMADAS, TROCAS DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
485,00
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/129;
485,00
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2025
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816
485,00
TOTAL
485,00
485,00
485,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.