| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 347 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.00.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA JANEIRO DE 2025. C/ DEBITO EM CONTA 1º COTA DO ICMS DO DIA 04/ 02/ 2025. | 0,00 | 2.180,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA JANEIRO DE 2025. C/ DEBITO EM CONTA 1º COTA DO ICMS DO DIA 04/ 02/ 2025. | 2.180,96 | ||
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA JANEIRO DE 2025. C/ DEBITO EM CONTA 1º COTA DO ICMS DO DIA 04/ 02/ 2025. | 2.180,96 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 347/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.180,96 | ||
| TOTAL | 2.180,96 | 2.180,96 | 2.180,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||