PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
0,00
578,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
578,00
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
578,00
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2025
VALDEMAR FLOR MOREIRA - 1260
578,00
TOTAL
578,00
578,00
578,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.